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CPA100用户1478

老师,就是我们公司买了一辆新车10.5万,用旧车抵了2.5万,实际支付8万,对方开票给我们是10.5万,旧车抵的2.5万我们要开发票给他们不呀,如果开是不是我只能按3%开普票给他们,申报时候我再去减按2%交增值税及附加税费。

89 2023-12-04 16:49
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老师解答
2023-12-04 16:49

您好,对的,您的理解是没错的

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CPA100用户1478
2023-12-04 16:55

追问: 老师,就是如果对方要我们开卖给他们那辆旧车2.5万发票给他们话,我这边只能开普票给他们哈,对吧,老师

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答疑老师
2023-12-04 16:57

回答: 嗯对理解的是没错的

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CPA100用户1478
2023-12-04 16:59

追问: 老师,如果他们不要票,我就按照新车发票金额和我付款金额的差额作为卖旧车款申报增值税附加税费及印花税就行了对吧,不需要他们提供什么资料哈,老师

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答疑老师
2023-12-04 17:01

回答: 嗯对,这个总结的是对的

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CPA100用户1478
2023-12-04 17:01

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2023-12-04 17:02

回答: 不客气的同学,麻烦给一个五星好评吧谢谢您,谢谢了

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