你好,做固定资产清理就可以的,借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 如果是之前做了费用的,借银行存款,贷其他业务收入应交税费。
追问: 那是要开票的吗? 如果卖的价跟实际价格之间有差额,怎么弄?
回答: 你好,对方需要发票你们就开,不需要发票的不用开。固定资产的差额放到营业外收支里面的。
追问: 不需要发票,我们不开,那我们内部怎么做账呢?我们的固定资产少了,没发票能做账吗?
追问: 我们的原材料如果很多都贱卖了,怎么做账,统一打包给别人的话。
回答: 哦,我上面给你写了,开不开发票一样交税。
追问: 老师,我的意思是我们的原材料很多贱卖了,怎么做账呢,库存不就对不上了?
回答: 借银行存款贷其他业务收入应交税费,做这个不就行了?
追问: 意思是把原材料全部卖出去了,入其他业务收入了,中间的差额也是入营业外收支?
回答: 借其他业务成本,贷原材料,中间的差额就是你的毛利润。
追问: 请问这个原材料卖出去的中间差额记到成本了是吗? 借:银行 贷:其他业务收入 结转成本 借:其他业务成本 贷:原材料
回答: 你好这个差额不用处理。
追问: 恩恩,谢谢
回答: 不用客气,工作愉快
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那是要开票的吗? 如果卖的价跟实际价格之间有差额,怎么弄?
回答: 你好,对方需要发票你们就开,不需要发票的不用开。固定资产的差额放到营业外收支里面的。
追问: 不需要发票,我们不开,那我们内部怎么做账呢?我们的固定资产少了,没发票能做账吗?
追问: 我们的原材料如果很多都贱卖了,怎么做账,统一打包给别人的话。
回答: 哦,我上面给你写了,开不开发票一样交税。
追问: 老师,我的意思是我们的原材料很多贱卖了,怎么做账呢,库存不就对不上了?
回答: 借银行存款贷其他业务收入应交税费,做这个不就行了?
追问: 意思是把原材料全部卖出去了,入其他业务收入了,中间的差额也是入营业外收支?
回答: 借其他业务成本,贷原材料,中间的差额就是你的毛利润。
追问: 请问这个原材料卖出去的中间差额记到成本了是吗? 借:银行 贷:其他业务收入 结转成本 借:其他业务成本 贷:原材料
回答: 你好这个差额不用处理。
追问: 恩恩,谢谢
回答: 不用客气,工作愉快