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CPA100用户4094

老师,你好,我想问一下,公司不干了,很多东西变卖了,然后公司还是会挂在这里,那些卖了的东西,我该怎么办?像有的机器,桌子,那些固定资产肯定是会变卖了,或者不要了

36 2023-12-19 10:25
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老师解答
2023-12-19 10:29

你好,做固定资产清理就可以的,借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 如果是之前做了费用的,借银行存款,贷其他业务收入应交税费。

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CPA100用户4094
2023-12-19 10:31

追问: 那是要开票的吗? 如果卖的价跟实际价格之间有差额,怎么弄?

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答疑老师
2023-12-19 10:33

回答: 你好,对方需要发票你们就开,不需要发票的不用开。固定资产的差额放到营业外收支里面的。

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CPA100用户4094
2023-12-19 10:36

追问: 不需要发票,我们不开,那我们内部怎么做账呢?我们的固定资产少了,没发票能做账吗?

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CPA100用户4094
2023-12-19 10:37

追问: 我们的原材料如果很多都贱卖了,怎么做账,统一打包给别人的话。

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答疑老师
2023-12-19 10:39

回答: 哦,我上面给你写了,开不开发票一样交税。

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CPA100用户4094
2023-12-19 10:40

追问: 老师,我的意思是我们的原材料很多贱卖了,怎么做账呢,库存不就对不上了?

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答疑老师
2023-12-19 10:41

回答: 借银行存款贷其他业务收入应交税费,做这个不就行了?

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CPA100用户4094
2023-12-19 10:44

追问: 意思是把原材料全部卖出去了,入其他业务收入了,中间的差额也是入营业外收支?

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答疑老师
2023-12-19 10:46

回答: 借其他业务成本,贷原材料,中间的差额就是你的毛利润。

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CPA100用户4094
2023-12-19 10:53

追问: 请问这个原材料卖出去的中间差额记到成本了是吗? 借:银行 贷:其他业务收入 结转成本 借:其他业务成本 贷:原材料

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答疑老师
2023-12-19 11:05

回答: 你好这个差额不用处理。

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CPA100用户4094
2023-12-19 11:07

追问: 恩恩,谢谢

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答疑老师
2023-12-19 11:23

回答: 不用客气,工作愉快

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