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老师账上挂20过万的现金可以吗
30
2023-12-27 17:13
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2023-12-27 17:15
学员朋友您好,如果不是相关特殊的业务,一般不可以这么多钱
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录入科目余额表期初余额对了,累计发生额没对,哪里查找快一点呢
答:
你好,累计发生额不对,还是需要核对科目余额表最快,看合计数
2
年末需要结转应交税费科目吗?是不是只有12月份计提的末交增值税余额
答:
你好,同学 应交税费科目是负债科目,不需要结转的
3
老师,填报第四季度财务报表,是做完年结后,再填表,还是做完12月份的账后,再年结前填表
答:
先做账务处理,再填报表。
4
基地,员工买菜和零星采购可以放长期待摊费用吗
答:
你好,这个是开办期间的吗?
5
我接手了一个公司,现在第四季度利润表填写,电子税务局系统里1-9月销售费用是105276.06元,但是账上实际1–9月份销售费用144044.1元,我现在要怎么操作?修改本年累计金额吗?
答:
同学你好 这个要更正申报的
6
老师,您好,股东转进来的钱,啥也没备注,可以做投资款?
答:
那不行,需要备注投资款的。
7
#提问#老师,您好!我们老板自己买的房子,今年刚用房子地址注册的公司,他把前两年的物业费发票一起开到这个新公司了,这些发票可以用吗?
答:
你好,从你企业注册租赁日开始才可以啊,其他的不行。
8
抵扣了农产品发票,怎么做账
答:
你好,这个也是一样的,借,原材料等应交税费,应交增值税,进项税额贷,银行存款等。
9
老师:早上好。我刚刚做了6个月的账。 年底了:我除了正常做发生业务的账之外,我要需要处理那些事情呢。年底别人都说财务很忙。 我感觉我还不知道怎么忙。请教老师。谢谢。
答:
年底了主要就是看看发票都到齐了吗,该计提的都计提了才行
10
老师好,我现在给员工报12月份的工资,但是他们没有填写专项附加扣除,如果我让他们现在填的话,可以直接减除吗?还是说即使现在填了,12月带出来的税款也要交,到汇算清缴的时候再退?
答:
可以的,可以抵扣的。只要他选择2023年就行。
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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