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CPA100用户4011
量入偿还法,每年的本金咋计算啊
91
2024-01-09 09:34
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2024-01-09 09:48
你好直接用应该支付的金额除以年份数量就可以了,利息是单独的。
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您好, 在你们当地公积金的网站上面操作
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老师好,怎样才算第一笔注册资本的实缴到位?
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同学你好 就是打款实收资本到公户
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老师你好,年终结账时,先结转损益还是先计提盈余公积金
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按小企业会计准则做账
4
23年的费用发票到了24年1月4号。我费用想走在23年,年底怎么做账里面?
答:
如果2023年计提了费用,就放凭证后面,如果没有,就改一下报表
5
老师,有个没有开票的收入,怎么入账
答:
您好,这个的话是可以做未开票收入的
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9月多记了一笔收入,第三季度报表已报,怎么更改
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你好,你12月做相反的分录就可以了。
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老师,12月份账务处理结账前,账务处理企业所得税一定要计提先吗
答:
你好, 需要交的是的,
8
请问下社保费用只有一张整的回单,我可以直接根据这张分个人和公司部分做凭证么
答:
打印完税凭证,上边注明了公司和个人部分
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老师你好,那个增值税减免的2%要做营业外收入吗?
答:
你好 增值税减免的2%要做营业外收入
10
老师,因为2019年加计抵减算错导致现在要补交增值税。那我在计提增值税时借应交税费—增值税检查调整 贷应交税费—未交增值税 借应交税费—未交增值税 贷银行存款。那应交税费_增值税检查调整科目余额在借方,需要怎么去处理这个余额呢?
答:
借应交税费增值税纳税检查负数 贷利润分配未分配利润负数,汇算清缴调调减
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
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齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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