欢迎来到CPA100注会学院官网!
登录
注册
首页
考试大纲
直播
问答
资讯
注会学院
财会问答
问答详情
CPA100用户7172
发票开出后对方不付钱,但他已抵扣,有什么办法解决吗?
55
2024-01-09 10:34
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师
免费咨询老师
老师解答
答疑老师
免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-09 10:35
你好,这种只能是你们双方好好协商才行
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师
免费咨询老师
财务人员法律风险防范
10课时
68253
一般纳税人账税处理汇编(商业企业)
16课时
43021
2020年 初级必备考点分享
20课时
87675
财务问题咨询
答疑老师:
齐红
注册会计师
税务师
回答好评数:1024658
向TA咨询
答疑老师:
王侨
注册会计师
回答好评数:1021233
向TA咨询
答疑老师:
唐汨莎
注册会计师
回答好评数:1024658
向TA咨询
财务课程
<
>
免费领取
热门问答
1
老师麻烦帮我看看这个题怎么做的?谢谢老师
答:
同学你好,我来为你解答,请问一下你, 要进行成本还原吗?还原法 要用哪种,还原表格有吗?谢谢
2
对方先开了发票,现在我方又未打款,但是现在不是12月了吗?这发票又不可能留明年才做账。因为是费用性的,然后这张发票我要怎么处理
答:
同学,你好 入12月份 借:管理费用 贷:其他应付款
3
老师,你好,我们公司8月才成立,总经理10月招入,截止到12月,10月11月公司给他共发1万工资,12月要多发一些给他过年,他又不想多交税,最多按照3个点交税,如果12月给他发41000+之前合计发的1万—减除费用15000=应纳税所得额36000,就可以按照3个点交个税是吧
答:
你好可以的 可以的。
4
作两个分录:7日,向宏光工厂采购甲材料,买价50000元,增值税进项税额6500元,运杂费2000元,款项以银行存款支付。 10日,向宏光公司购入的甲材料已验收入库。
答:
借在途物资52000 应交税费-应交增值税-进项税6500 贷银行存款58500 借原材料52000 贷在途物资52000
5
发放给企业的稳岗补贴属于专项用途财政性资金吗,汇算时是否要把它填写进A105040这张表呢?
答:
你好,这个不属于这个,不用填写这个表格
6
老师麻烦指点一下这个问题?
答:
同学你好,我来为你解答,请稍等
7
@郭老师,公司实际控制人想把这几个往来账平了,叫我算下怎么还,还多少
答:
那些就都是贷方余额的吗?
8
请问2023年所的税1季度交了,第2-3季度没交,4季度要怎么算才能高于第1季度
答:
第4季度的税款要超过第一季度的税款是这意思吗?
9
老师我想问一下我们之前只有一个股东注册资本500万,实缴了350万。然后今年增加了一个股东,现在是两个股东各50%,那现在之前那个股东实缴的那部分超过他现在占比50%的那部分应该怎么做账务处理呢
答:
你好,出股权转让,借实收资本老股东,贷实收资本新股东。
10
请问工程款,对方用汽车来抵款,怎么做分录,需要开机动车发票吗?
答:
借固定资产汽车 贷应收账款
在线提问
累计解决
68456
个问题
齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
微信扫码
加老师
在线提问解答
×
提交成功
快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习
扫码加我微信
微信号:15580860597
扫码或加微信号