借,应交税费,应交增值税销项税额在应交税费,应交增值税进项税额应交税费,未交增值税
追问: 未交增值税怎么来?是不是销项税额与进项税额的差额?
回答: 就是进项税额和销项税额的差额
追问: 好的,请问没有销项税额时,我们抵已交税金分录又怎么作?备:我们在19年时预交过很多税
回答: 没太明白您这个是什么业务?
追问: 我们的房开企业,在19年时因为没及时开发票,税局要求先预交增值税,后面我们在附表一中做未开发票金额处做负数,等于抵减已经预交过的增值税
回答: 这个业务真是抱歉,我没有做过您对比房开的业务
追问: 好的,感谢老师哦
回答: 没事儿,没事儿,这个真是抱歉了啊
追问: 没关系的,正常,我给你5星评分哦,
回答: 那好的,多谢多谢帮忙给个五星好评
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 就是进项税额和销项税额的差额
追问: 好的,请问没有销项税额时,我们抵已交税金分录又怎么作?备:我们在19年时预交过很多税
回答: 没太明白您这个是什么业务?
追问: 我们的房开企业,在19年时因为没及时开发票,税局要求先预交增值税,后面我们在附表一中做未开发票金额处做负数,等于抵减已经预交过的增值税
回答: 这个业务真是抱歉,我没有做过您对比房开的业务
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回答: 没事儿,没事儿,这个真是抱歉了啊
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